六月份的时候 有张发票税率有误 当时没改 现在报上月的增值税 按计算出的销售额和税额报 还是按实际发票上的销售额和税额报?
阴天的向日葵
于2018-07-02 16:03 发布 450次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

先按发票上的税额申报。
2018-07-02 16:05:28

你好,按照开票的金额来申报的哦,毕竟当月没有红冲
2019-09-11 10:21:50

你好,你们这个是销售方还是购买方?
2021-12-28 11:04:16

你好,当月作废的发票不用计算收入也不用申报的!相当于开了又废了!等于没开!
2021-10-11 00:08:10

你好,销售额按正数减去负数之后的金额填写
2019-07-02 14:33:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息