比如100块钱 税率是16% 专票 那我现在是收到了进项票80块 还有20没有收到发票 我们用商业承兑汇票付款了但是我们商业承兑汇票是付了120的 这个怎么做帐 我收到发票80元 是不是 借 库存 进项 预付 贷 应付票据 没有收到的发票是先暂估 借 库存 贷 应付-暂估 到时候收到那20块专票 冲掉暂估 借 应付-暂估 贷 库存 再做一笔正确的收到那20块的发票 借 库存 进项 贷 预付(这个是在那预付里面抵消)是这个做吗 ?如果不是麻烦给出正确的答案
霜
于2018-07-03 14:23 发布 782次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,是的,是这样做的
2018-07-03 17:11:15
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1、付款单位签发银行承兑汇票时:
借:原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付票据——某某供应商,这样吗
2016-04-25 10:15:51
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你好,承兑是不是不是开给你们的?是你们的复印件及收据做账就行。
2017-06-30 13:59:05
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老师这个,1、付款单位签发银行承兑汇票时和付款方,商业汇票到期支付票款时,应付票据的明细不对应,这样行吗
2016-04-25 10:33:38
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借库存商品贷,应付票据或者应收票据正常做帐汇算清缴调增。
2020-06-18 10:43:51
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