送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-07-04 10:16

你好!借:应付职工薪酬  —福利费    贷:银行存款等      结转  借:相关费用  贷:应付职工薪酬  —福利费

耿老师 解答

2018-07-04 10:34

你好!计入工资要交所得税的

耿老师 解答

2018-07-04 10:47

你们是什么行业?

耿老师 解答

2018-07-04 12:21

你好!直接计入福利费吧,计入库存商品当福利发放要视同销售的

耿老师 解答

2018-07-04 12:25

不客气,,,,,,,,,,,,,,,,

丹丹 追问

2018-07-04 10:26

合并工资怎么做分录

丹丹 追问

2018-07-04 10:27

我需要把那1000块钱福利费做到工资表里吗?

丹丹 追问

2018-07-04 10:28

这样把1000块钱做到工资表里,我分录怎么做1000已经付过了

丹丹 追问

2018-07-04 10:35

福利费不是要计算个税吗?

丹丹 追问

2018-07-04 10:36

老师您能不能帮我做整套分录呀,这样我好迷糊

丹丹 追问

2018-07-04 10:36

第一,就是用的单位购买3000的米面油的分录怎么写?

丹丹 追问

2018-07-04 10:37

第二,购买3000只给员工发了1000的,分录怎么写

丹丹 追问

2018-07-04 10:38

第三,合并工资,只需要在工资表里提现就行,还是还需要,做分录

丹丹 追问

2018-07-04 10:59

咨询服务业

丹丹 追问

2018-07-04 12:25

好的

丹丹 追问

2018-07-04 12:25

谢谢老师

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你好!借:应付职工薪酬 —福利费 贷:银行存款等 结转 借:相关费用 贷:应付职工薪酬 —福利费
2018-07-04 10:16:14
计提的数是和最终发放的扣除保险和个税的数一致吗?
2017-09-04 16:06:23
必须这样做吗?不可以直接在五月做,借:管理费用,贷:银行存款吗?
2017-06-13 09:43:25
老师,我说错了,应该是自产的商品我要送人,要视同销售吧。我的成本价是1000,分录怎么写,税金怎么算
2019-03-06 14:14:48
老师,那怎么有的计提是借管理费用,贷应付职工薪酬,发放时是借应付职工薪酬,贷银存?
2018-10-08 20:12:31
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