公司本月购买3000块钱米面油用于发放职工福利,这一步分录怎么做,当月只发放了1000块,这一步分录怎么做,工资25561.如果合并1000的计算个税,这一步分录又怎么做呀
丹丹
于2018-07-04 10:15 发布 3839次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-07-04 10:16
你好!借:应付职工薪酬 —福利费 贷:银行存款等 结转 借:相关费用 贷:应付职工薪酬 —福利费
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你好!借:应付职工薪酬 —福利费 贷:银行存款等 结转 借:相关费用 贷:应付职工薪酬 —福利费
2018-07-04 10:16:14
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计提的数是和最终发放的扣除保险和个税的数一致吗?
2017-09-04 16:06:23
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必须这样做吗?不可以直接在五月做,借:管理费用,贷:银行存款吗?
2017-06-13 09:43:25
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老师,我说错了,应该是自产的商品我要送人,要视同销售吧。我的成本价是1000,分录怎么写,税金怎么算
2019-03-06 14:14:48
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老师,那怎么有的计提是借管理费用,贷应付职工薪酬,发放时是借应付职工薪酬,贷银存?
2018-10-08 20:12:31
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