运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

我去年计提一笔印花税提多了,我现在怎么调整去年那笔分录 当时做的是借:税金及附加 贷:应缴税费 --应交印花税
答: 你好 借;应交税费—— 应交印花税 贷;以前年度损益调整 其实印花税是不需要计提的
17年计提印花税多计提3143.43元,我今年怎么调整那比分录?计提时分录是借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-应交印花税
答: 你好 借;应交税费-应交印花税 贷;以前年度损益调整 印花税是不需要计提的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年我做错印花税的分录是借:营业税金及附加 贷:银行存款。正确的是借:营业税金及附加 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款。那今年应该怎样调整
答: 你好,可以不用调整了,只是统计数据的时候别忘记
老师,去年缴纳印花税的分录做错了,计提时:借 税金及附加 贷 应交税费-应交印花税,缴纳时应为:借 应交税费-应交印花税 贷 银行存款,但是错把借方科目写成税金及附加了。今年该怎样更正分录?谢谢
你好,老师,我想问一下,多交了印花税,退回来分录怎么做?当时计提时:借:税金及附加3000,贷应缴税费-印花税3000,交费时:借:应缴税费-印花税3000,贷:银行存款3000

