送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-07-05 16:55

您好,是需要分摊的费用吗?可以

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您好,是需要分摊的费用吗?可以
2018-07-05 16:55:36
可以的,是这样做的哦
2018-07-05 16:44:45
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
您好, 1.借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 160 贷:银行存款 1160 2.月末结转 借:应交税费-未交增值税 160 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 160 3.因“应交税费-未交增值税 ”为借方余额,所以不需要交税
2019-04-15 15:18:05
贷方应该是应付账款的减少吧, 借:库存商品-A 1000 应交税费-应交增值税-进项税额 -160 贷:应付账款-Q公司 -1160
2018-08-17 16:05:05
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