借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
ZK
于2018-07-05 16:54 发布 1099次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
您好,是需要分摊的费用吗?可以
2018-07-05 16:55:36
可以的,是这样做的哦
2018-07-05 16:44:45
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
您好,
1.借:管理费用-办公费1000
应交税费-应交增值税(进项税额) 160
贷:银行存款 1160
2.月末结转
借:应交税费-未交增值税 160
贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 160
3.因“应交税费-未交增值税 ”为借方余额,所以不需要交税
2019-04-15 15:18:05
贷方应该是应付账款的减少吧,
借:库存商品-A 1000
应交税费-应交增值税-进项税额 -160
贷:应付账款-Q公司 -1160
2018-08-17 16:05:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息