送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-06 10:05

你好!不是的。你这个应该是借管理费用 贷应付职工薪酬 
然后借应付职工薪酬 贷其他应付款。 
至于资产负债表,你先看你科目余额表平不平

时光不老,我们不散 追问

2018-07-06 10:20

老师这两笔分录可以写在一张凭证上吗?

宋生老师 解答

2018-07-06 10:28

您好!可以是可以,只是有的软件本身多借多贷它就容易出错

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你好!不是的。你这个应该是借管理费用 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷其他应付款。 至于资产负债表,你先看你科目余额表平不平
2018-07-06 10:05:14
同学你好 可以根据认缴的注册资本 填写资产总额(对应到 分录 借:其他应收款 贷:实收资本)
2020-07-05 15:43:59
那编制负债表呢?如果还有其他职工费用,那会不会负债表不平衡
2015-12-29 18:42:17
你好,应交税费和应付职工薪酬,上个月已经缴纳,是什么意思,是本月已经支付上月税费和职工工资吗
2019-02-19 11:27:46
应交税费当然要填写的,按你的科目余额填写,科目期末为借方余额,以“-”号填列;应付职工薪酬也是一样
2019-07-09 10:48:28
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