合作社要支付一笔劳务费,这个钱由合作社成员垫付了,我做借应付工资,贷其他应付款,这样对吗?要不要计提工资?
零@点
于2018-07-06 10:41 发布 810次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-06 10:41
对的,要计提工资的了。
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对的,要计提工资的了。
2018-07-06 10:41:41

对的,要计提工资的了。
2018-07-06 10:42:28

你好!你的理解很对
一般工资单独计提
借管理费用…工资
贷应付职工薪酬
发放工资时
借应付职工薪酬
贷其他应收款(个人部分社保)(从工资扣除)
银行存款
2021-01-18 13:35:53

这个可以这样做的了。
2018-07-14 09:04:10

你好,按下面分录
计提工资:
借:管理费用-工资,
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬--工资
应付职工薪酬--社保
发工资:
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款,其他应付款--个人社保
付社保:
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--个人社保
贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
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零@点 追问
2018-07-06 10:42
袁老师 解答
2018-07-06 11:34