老师好,股东投资款实缴比认缴多了500元,可以直接从 问
转账用途可以写退多缴投资款吗 答
1-2月份原材料加工成库存商品写的分录是借:库存商 问
库存商品是对的 但是第1季度的报税已经报了呀 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
请问老师,选项B怎么理解呢? 问
他的意思就是说这个汇兑的差异不计入资本化的金额。 答
老师 你好,建筑安装工程有限公司的 工程打工的工 问
你好,是你们自己公司的员工吗? 答

员工出差的餐费补助每人每天25元,这是公司内部规定,所以员工出差回来后进行报销是,3天餐费补助75元,没有餐费发票能用费用报销单报销吗?还是放到工资里发放呢
答: 你好!没有发票要计入工资缴个税。
老师好,我咨询下差旅费报销的问题,我们是小规模公司,员工出差除了交通费,住宿费,餐费,每天还有100元的补助。例如:张三出差3天,有1000元的交通费,500的住宿费,300元的餐费,3天算2天的补助200元。请问:1.差旅费报销单上能将餐费放进去一起报销吗?还是餐费单独报销?2.补助没有发票,能填进差旅费报销单吗?差旅费报销单上的金额和后面附的发票金额需要保持一致吗?还是说补助部分需要拿票来报销呢?3.我们之前出差补助200没有票,直接和差旅费一起现金报销了,也没有放到工资里。根据以上例子,我们原来差旅费报销单填的:1000+500+200=1700,只有1500的票请问老师,差旅费报销单应该如何填写金额呢?
答: 1.差旅费报销单上能将餐费放进去一起报销吗?还是餐费单独报销?--都可以的 2、补助没有发票,能填进差旅费报销单吗?--可以的 3、差旅费报销单上的金额和后面附的发票金额需要保持一致吗?--不需要的,因为还有补助金额,是不需要有发票的 4、我们之前出差补助200没有票,直接和差旅费一起现金报销了,也没有放到工资里。根据以上例子,我们原来差旅费报销单填的:1000+500+200=1700,只有1500的票 请问老师, 差旅费报销单应该如何填写金额呢?---差旅费报销单金额填写1700元
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工出差,住宿费有发票,餐费没有发票可以做差旅费补助吗?每天多少钱的标准有没有要求。就是餐费这部分没有发票,按餐费补助报销给他
答: 你好,可以的,但是补助的话,你得问下你税务局有没有金额限制,因为有些地方有金额限制,超过的需要交个税。
、在公司制度中规定了员工出差每天有100元的餐费补贴,员工出差餐费补贴在报销单中报销,需要发票吗? 2、员工电话费报销,发票抬头是个人的名字,可以在公司作费用报销吗?税前能扣除吗?
员工出差时,因为餐费没有正式票据,所以把报销的餐费计入到了出差补助,做到了工资表里面,但是出差补助和工资不是同一时间发放的,出差补助员工报销时,和有正式票据的住宿费、交通费一起发放了,可以吗?
老师,我公司员工出差按日补助餐费,没人每天50元,员工回来填差旅费报销单,餐费没有发票,我入账的时候这部分金额要通过应付职工薪酬核算吗?
老师,实际工作中,员工出差午餐补助是20元,因员工就餐大概费用十几元。取不回来发票,这个午餐补助是不是就不能填在差旅费报销单上?吗,没有发票可以吗?

