送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-06 19:07

你好,收押金时怎么做的?要对应起来的

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相关问题讨论
你好,收押金时怎么做的?要对应起来的
2018-07-06 19:07:05
借 管理费用等--工资 贷 应付职工薪酬---工资 既然是提现在工资里面,就是加大计提数了。
2018-07-06 19:26:26
您好! 1公司付款:借:待摊费用 贷:银行存款 2发放工作服:借:管理费用(销售费用、制造费用) 贷:待摊费用 3扣除押金:借:库存现金 贷:其他应付款 4退回押金 :借:其他应付款 贷:库存现金(银行存款)
2017-05-04 17:51:49
你好,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 其实是支付了应付未付的工资
2016-11-17 16:27:40
你好 你扣的时候 挂其他应付款 需要把之前的帐扣除的时候体现出来 不然你无法把这个押金退回冲平的
2019-06-12 11:20:08
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