送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-08 10:14

你好,不是作废是冲红吧?把上月的凭证冲红即可。

爱峰的猫 追问

2018-07-08 10:18

因为这个发票是去税务局代开的,所以去税务局作废的时候原来的四联发票税务局收回了,然后本月给的负数发票,这个应该怎么做账?分录是什么?

徐阿富老师 解答

2018-07-08 11:18

你好,这不是作废,是冲红,你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。

上传图片  
相关问题讨论
你好,不是作废是冲红吧?把上月的凭证冲红即可。
2018-07-08 10:14:07
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 按发票不含税收入申报的
2018-01-12 19:32:25
要带上所有发票联次,作废说明或对方拒收证明。执照公章等去开票大厅
2018-09-04 15:53:38
当月需要作废 也需要去税局作废 然后重开
2018-11-12 09:43:15
您好,可以根据发票复印件,或者税局收回给的文件,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。应该减掉作废的作账处理。
2018-01-13 14:54:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...