本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
Aling
于2018-07-08 18:58 发布 872次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-08 19:21
155000是六月份支付的吗?
相关问题讨论
155000是六月份支付的吗?
2018-07-08 19:21:29
您好,6月分录,借;预付账款,155000元,贷:现金或者银行存款,155000元,收到原材料,借:原材料等科目,139436.8元,贷:应付账款-暂估款,139436.8元,退回款时,借;现金或者银行存款,15563.2元,贷:预付账款,15563.2元。7月收到发票时,借:原材料等科目,139436.8元,贷:预付账款,139436.8元。同时,借:原材料等科目,负数139436.8元,贷:应付账款-暂估款,负数139436.8元
2018-07-07 14:10:41
借:原材料 139436.8
借:银行存款 15563.2
贷:预付账款 155000
2018-07-07 13:52:04
你好
付货款
借 应付账款 15500
贷 银行存款 15500
收到原材料
借 原材料
贷 应付账款-应付暂估
退余款
借银行存款 15563.20
贷应付账款 15563.20
2018-07-07 11:54:11
你好!6月份的时候可以先暂估,然后7月份底到票的时候冲暂估,再按照实际金额重新入账。
2020-07-21 08:57:26
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张艳老师 解答
2018-07-08 19:23