送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-03 20:52

9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。老师,这一步没看明白,怎么这样做啊?

A 追问

2016-12-06 09:01

老师,我九月份收到发票但是没入账,到十一月份入账可以吗?分录还是一借一贷科目一样吗?还有老师,开外管证缴纳的印花税怎么入账?开的外管证金额要列入收入吗?谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 19:34

您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料  68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款  80000。
。8月份付材料款6万元,借:应付账款  60000,贷:银行存款 60000。
9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 
。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项  11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000

王雁鸣老师 解答

2016-12-03 21:29

您好,这一步收到发票一借一贷科目一样就行。

王雁鸣老师 解答

2016-12-06 09:34

您好,九月份收到发票但是没入账,到十一月份入账可以,分录还是一借一贷科目一样,开外管证缴纳的印花税记入管理费用-印花税中即可,开的外管证金额不要列入收入。

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您好,6月份购进材料8万元,材料已入库款项未付,发票也未到,借:原材料 68,376.07 ,待抵扣税金11,623.93 ,贷:应付账款 80000。 。8月份付材料款6万元,借:应付账款 60000,贷:银行存款 60000。 9月份收到材料发票价税合计8万元,但未认证未入账,借:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 贷:原材料, 68,376.07 ,待抵扣税金 11,623.93 。11月份认证并入账,付余款2万元。认证后,借:应交税费-应交增值税-进项 11,623.93 ,贷:待抵扣税金 11,623.93 ,付款时, 借:应付账款,20000,贷:银行存款 20000
2016-12-03 19:34:02
你好,你是小规模还是一般纳税人。
2019-04-18 14:39:16
你好,预计计入成本时按不含税价,税是不能预提的。
2020-05-03 12:07:26
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-12-27 10:50:21
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-12-04 16:12:24
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