我公司是刚成立公司,销售设备,我公司为了提高设备价值,购买方为了要税点,双方约定开价值50万元发票,其实设备价值10万。但我公司不想把多余的40万元走往来款,那这40万应该怎么做账呢
仰望星空
于2018-07-09 09:52 发布 730次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你开50万,必然要挂50万,你想的那样走不通的。
2018-07-09 09:56:35
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你好,借;原材料 贷;预付账款,可以做这个材料入账分录
2019-04-04 16:06:36
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你好
借;固定资产,贷;预付账款等科目
你这里的往来款具体是指的什么科目呢?
2020-07-02 18:19:40
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你好 可以的 双方约定借款协议 借款金额 等
2020-04-03 09:19:59
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你好,学员
借银行存款20
贷其他应付款20
借其他应付款20
贷银行存款18
主营业务收入2
2023-07-16 00:09:53
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