老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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月末结转增值税的时候会计分录可以是这样的吗:借:应交增值税-销项税 贷:应交增值税-进项税 应交增值税-未交增值税 次月缴纳的时候:借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 就是不想使用过渡性科目 应交增值税-转出未交增值税了 可以吗?
答: 您好!可以是可以。只是这样本身不规范。
进销销项月结分录,是否可以这样写?借:应交-销项贷:应交-进项 应交-转出未交增值税借:应交-转出未交增值税贷:应交-未交增值税实际缴纳时: 借 应交-未交增值税 贷 银行存款
答: 你好,可以这么多的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,月末结转未交增值税时做分录:“借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应缴税费-未交增值税” 次月缴纳时做分录:“借:应缴税费-未交增值税 贷:银行存款” 那,什么时候将“进、销 项,还有应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 ”等科目结平呢?
答: 可以按月做也可以年末的时候做。
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布兜小新 追问
2018-07-09 11:58
布兜小新 追问
2018-07-09 12:00
宋生老师 解答
2018-07-09 13:27
布兜小新 追问
2018-07-09 15:52
布兜小新 追问
2018-07-09 15:53
宋生老师 解答
2018-07-09 15:59
布兜小新 追问
2018-07-09 16:04
宋生老师 解答
2018-07-09 16:05