之前增值税留抵235.86 本月销项89903.46 进项28797.28 税控盘减免480.增值税结转分录怎么做 借 应交税费-增-销89903.46 贷应交税费-增-进 28797.28 应交税费-增-减免税款 这样做下来不平 借-应交 增-转出未交 60390.32 贷应交-未交增值税 现在不知道前期留抵在哪里提现
咸蛋超人。
于2018-07-11 09:38 发布 480次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-07-12 09:46
1.借:应交税费-增-销(89903.46+上月销项) 贷:应交税费-增-进(28797.28+上月进项) 贷:应交税费-增-减免480 贷:应交税费-增-转出未交增值税(60626.18-235.86)
2.借:应交税费-增-转出未交增值税60390.32贷:应交税费-未交增值税60390.32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息