工资表上计发工资是127050元,社保扣款是6923元,个税是640.4元,实发工资是119486.6元,计提工资怎么做分录呀?
晴天
于2018-07-11 17:15 发布 750次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-11 17:17
你好!你这个社保是个人部分还是公司部分?
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你好!你这个社保是个人部分还是公司部分?
2018-07-11 17:17:47

您好,计提工资分录 借:管理费用 10000
贷:应付职工薪酬 10000
计提个税 借:应付职工薪酬 500
贷:应交税费-应交个人所得税500
公司负担社保 借:管理费用-社保2000
贷:应付职工薪酬-社保2000
个人负担社保 借:应付职工薪酬1000
贷:其他应付款-社保1000
2020-11-17 11:18:28

1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-06-01 15:16:26

你好
计提工资,借;管理费用等科目 4000,贷;应付职工薪酬——工资 4000
计提社保,借;管理费用等科目918,贷;应付职工薪酬——社保 918
2019-06-08 17:58:39

你好
计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 1000
计提个人所得税,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 200
扣除个人负担的社保,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 200
实际发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目600
2019-07-27 16:37:23
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