送心意

淑女老师

职称中级会计师

2017-06-06 18:16

借:管理费用-工资59700  
     贷:应付职工薪酬-工资59700 
借:应付职工薪酬-工资 
    贷:应付职工薪酬-社保费576.6 
             应交税费-个人所得税120.35

雨蝶 追问

2017-06-06 18:23

我做的分录:借:管理费用59003.05 
                              其他应付款-个税 120.35 
                              其他应收款-社保费  576.6 
 
                      贷:应付职工薪酬  59700 
这样对吗

淑女老师 解答

2017-06-06 19:28

这样不合适吗,你少记管理费用了。

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相关问题讨论
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
2019-01-10 19:47:44
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
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