送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-12 14:44

你好  借;预付账款   贷银行存款 
借;待摊费用   贷;预付账款

淚痕 追问

2018-07-12 14:47

直接就是待摊费用?

邹老师 解答

2018-07-12 14:49

你好,是的,根据取得的租金发票计入待摊费用

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相关问题讨论
你好 借;预付账款 贷银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款
2018-07-12 14:44:08
预付的时候直接借其他应收款贷银行 收到发票就做借费用贷其他应收款
2020-03-18 17:35:05
您好 是的需要摊销处理,暂时放在预收款中
2018-12-10 16:54:01
您好,选择第一种方法
2019-12-31 12:15:30
1.先做借管理费用 贷预付账款,之后收到发票做借预付账款 进项税额 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2019-12-31 11:57:48
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