送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-18 17:35

预付的时候直接借其他应收款贷银行
收到发票就做借费用贷其他应收款

小# 追问

2020-03-18 17:37

不需要分到每个月?

小# 追问

2020-03-18 17:38

预付怎么不是做预付,怎么会是其他应收?这个本来就不会收啊

朴老师 解答

2020-03-18 17:39

不用的,直接这样做就行

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相关问题讨论
预付的时候直接借其他应收款贷银行 收到发票就做借费用贷其他应收款
2020-03-18 17:35:05
你好 借;预付账款 贷银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款
2018-07-12 14:44:08
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 取得发票,冲销之前的分录,然后根据发票 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2019-01-12 09:12:30
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2019-09-24 14:44:26
你好,挂在应付账款科目中 借:管理费用 贷:应付账款 银行存款
2018-09-26 17:01:13
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