- 送心意
大卫
职称: ,中级会计师
2018-07-12 14:57
虚报的时候:借:管理费用 贷:银行存款
退回的时候:借:银行存款 贷:管理费用
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但是,这业务跨年了啊
2018-07-12 15:22:35
但是,这笔因为不在一年里面,隔年了啊
2018-07-12 15:06:54
你好,收到钱的时候
借 银行存款
贷 应缴财政专户
上交的时候
借 应缴财政专户
贷 银行存款
2021-11-30 17:16:34
发放工资,我先做的计提:借管理费用,贷应付职工薪酬
2021-07-30 17:18:49
那你多发的工资退回的时候,直接就冲减你之前的应付职工薪酬就可以了。
2021-07-08 16:13:04
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2463024587 追问
2018-07-12 15:06
大卫 解答
2018-07-12 15:10