一张负数发票和一张正数发票,这种分录怎么做
Shirley
于2018-07-12 15:27 发布 1589次浏览
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- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-12 15:36
你好,先做正数票,再做负数票,冲平!
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你好,先做正数票,再做负数票,冲平!
2018-07-12 15:36:12
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您好负数发票和证书发票一起入账
借:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
借方负数:主营业务收入
贷方负数:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-09-03 12:18:20
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您好
请问上月蓝字发票怎么写的分录
2020-09-03 12:09:53
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你好
是的
需要作废的
2021-03-12 14:30:05
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你好,红字发票做你当时蓝字发票分录的负数金额就好,其中税额要做贷应交税费――应交增值税――进项税额转出,蓝字发票按照你平时正常做账就好
2019-09-03 12:35:03
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Shirley 追问
2018-07-12 17:22
老江老师 解答
2018-07-12 18:58