运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

在去年店房租租赁费,对方给开成普票了,在6月份让对方重新红冲,给开的专票,在6月份也已经认证了,现在该怎么做账啊,需要将去年做的分录红冲,再做一笔,还是直接拿已认证的进项税额直接冲减管理费用?
答: 二种方式都是可以的。
在去年店房租租赁费,对方给开成普票了,在6月份让对方重新红冲,给开的专票,在6月份也已经认证了,那现在该怎么做账啊,需要将去年做的分录红冲,再做一笔,还是直接拿已认证的进项税额直接冲减管理费用?
答: 你好!总额不变直接红冲税金就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
17年9月开了一张专票,对方已经认证,我也已经交税了,对方现在发现不行,要红冲,还可以吗?是不是直接按照红冲发票的步骤红冲就可以,还需要去税务局办理吗?
答: 你好!可以的。按红冲做就好了。不过有的地方可能需要税局审批才可以。大部分地方都不需要了。
购买方,纳税人识别号对方开错,已经在3月做了进项处理,但是发票没有认证,也认证不过去,现在让对方重新开具,对方除了给正确发票外,是不是还得给一张冲红的发票联,作为冲减进项的凭证。
老师,对方开给我们的进项发票,我们已经认证,对方又夸月冲红了,我们的账务是把上月的凭证冲红,重新再做分录对吧,还需要注意什么?认证这块怎么处理,对方账务也是冲红之前账务,重新做账吧
老师6月份开的专票,11月份认证发现对方税号错了,让重新开,这个发票来了可以直接放到6月份凭证里面吗,还是要红冲了然后有做一遍

