厂房已经建好投入使用,但是当时购买材料的发票还没有到,怎么做账呢,直接把预付账款转在建工程然后转固定资产吗,之后发票到了又怎么做帐呢
朴老师
于2018-07-13 15:42 发布 1083次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!收到发票直接贴进去。
2018-07-13 15:43:09
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你好 可以按照合同价款暂估固定资产价值入账 以后发票到了有差异 调整固定资产价值以及已经计提的折旧
2021-04-19 14:35:39
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您好!你可以入固定资产或者如长期待摊费用
2022-06-06 10:57:57
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这个情况是要计入长期待摊费用科目核算的,不作为固定资产核算。
2018-09-17 17:21:48
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同学你好,自建厂房,如果没有转固定资产,那第一步是先转固定资产,然后,再对外出租,
这样去处理
2022-04-13 11:34:01
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