老师我公司预付工程款新建厂房,现在厂房达到可使用状态,但是还没收到发票,要不要转固呢,待实际收到发票后又如何做分录呢
Angel' smile
于2019-04-23 09:02 发布 1169次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
先暂估转到固定资产 收到发票后把前面的暂估红冲 再按发票金额 记入固定资产
2019-04-23 09:05:20
预付时
借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时
借:在建工程 应交税费 贷:预付账款
2018-03-13 16:15:53
只是工程的一小部分而已,借:在建工程预付款,等完工后全额支付,就直接是在建工程?
2016-08-31 10:58:02
借:预付账款 贷:银行存款
2020-01-14 23:03:10
借:银行存款 贷:预收账款
2018-09-18 15:38:40
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