采购入库引用的业务凭证,货款是挂账的,现在因为质量问题少给供货方4000元,但是6月份的账已经结完了,要怎么账务处理呢?
追梦
于2018-07-17 11:04 发布 559次浏览
- 送心意
职称: ,中级会计师
2018-07-17 11:11
需要你与对方出具质量问题函件来证明此事,如果非要在帐务上处理的话可能需要交增税,开票,一般出处理是不管它挂着它再说
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需要你与对方出具质量问题函件来证明此事,如果非要在帐务上处理的话可能需要交增税,开票,一般出处理是不管它挂着它再说
2018-07-17 11:11:43
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发生销售折让时:
借:主营业务收入(折让的金额)
应交税金——应交增值税(销项税)(折让的金额*13%)
贷:应收账款
2019-07-17 10:41:02
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您好
做一份跟5月份购买的固定资产发票入账时候相同的红字分录
2019-06-05 09:27:52
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你好,这个是不需要支付的,借应付账款,贷营业外收入
2020-07-04 16:52:53
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你好,如果是打折的就是财务费用,如果是优惠的,走营业外收入
2021-08-10 21:05:23
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追梦 追问
2018-07-17 11:13
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2018-07-17 11:19