送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-07-17 10:41

发生销售折让时:

借:主营业务收入(折让的金额)

应交税金——应交增值税(销项税)(折让的金额*13%)

贷:应收账款

王琳 追问

2019-07-17 11:07

我做的是采购挂账

王琳 追问

2019-07-17 11:10

借   原材料    18990    贷  应付账款  18990

凡凡老师 解答

2019-07-17 14:10

你好,那就是冲减原材料的金额

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相关问题讨论
发生销售折让时: 借:主营业务收入(折让的金额) 应交税金——应交增值税(销项税)(折让的金额*13%) 贷:应收账款
2019-07-17 10:41:02
需要你与对方出具质量问题函件来证明此事,如果非要在帐务上处理的话可能需要交增税,开票,一般出处理是不管它挂着它再说
2018-07-17 11:11:43
确认税金吧,缴税吧
2017-07-23 10:42:57
同学你好,可以的,可以选5月,做完再转6月
2020-05-29 20:06:34
你好,结账,只有结账之后自动就跳转了
2019-10-11 17:01:00
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