送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-19 13:59

这个是抵扣进项税,原来没有认证进项票认证抵扣

LL 追问

2018-07-19 14:11

原来没有认证进项票是怎么做分录的呢?

袁老师 解答

2018-07-19 14:46

借:原材料,应交税费-待抵进项税,贷:银行存款

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相关问题讨论
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 应当按这个分录处理
2017-03-15 16:10:58
还需要做,借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税, 2 ,这个做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,转出未交增值税借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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