- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-20 15:53
借:待摊费用贷:应付账款;借:管理费用贷:待摊费用
相关问题讨论
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款
2022-05-31 14:31:45
借:待摊费用贷:应付账款;借:管理费用贷:待摊费用
2018-07-20 15:53:35
借;待摊费用 贷;应付账款
2017-02-07 11:18:16
你好,不需要做计提的
支付 借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52
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2018-07-20 15:56
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2018-07-21 05:43