- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款
2022-05-31 14:31:45

借:待摊费用贷:应付账款;借:管理费用贷:待摊费用
2018-07-20 15:53:35

借;待摊费用 贷;应付账款
2017-02-07 11:18:16

你好,不需要做计提的
支付 借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52
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