- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-06 09:47
开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
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2019-06-06 09:47:03
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
你好计入待摊费用
2023-02-14 10:22:06
你好,不需要做计提的
支付 借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52
你好
借:管理费用等
贷:银行存款
2020-11-25 10:28:05
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maize老师 解答
2019-06-06 09:47