老师,我家是被挂靠方,我是先给甲方开了发票,过今天工程款才进账,我再为挂靠人进材料的,分录怎么做
靜水微瀾
于2018-07-22 03:15 发布 617次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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视同于你自己购材料处理
2018-07-22 22:24:56

你好
根据发票做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-07-22 04:35:52

您好,挂靠方收到被挂靠方的付款后,再提供给挂靠方合法的票据,即开发票给被挂靠方,做收入处理即可。
2017-10-25 13:50:13

同学你好
内账的话直接做收入就行了
开的发票就是收入
收到的是成本
人材机计入工程施工
2021-04-28 15:11:51

你好!被挂靠方需要开工程发票给我们,我们根据发票做账和付款
借:工程施工(或主营业务成本)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2018-07-22 04:43:52
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