公司这边收到一笔收入,但需要开专发票先,开的是含税的,要先预交3个点税费,收到的款是价税合计的,然后我们再要从这笔款中扣8个点的发票费用出来。我这边做内账的不懂那3个点算是支出吗?虽说我们这边扣了8个点出来,可以算是赚了5个点这样子吗?但我们那3个点的税在收到的那笔价税合计款那里支出了的,这个有点想不明白??
*yufen
于2018-07-22 10:06 发布 769次浏览
- 送心意
职称: ,中级会计师
2018-07-22 10:31
第一点预交了3点还要再交几个点?是不是从总发票或全部的税款里扣出8个点,你们建筑业是先预交的,总税额不只是3个点应该还有吧?
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第一点预交了3点还要再交几个点?是不是从总发票或全部的税款里扣出8个点,你们建筑业是先预交的,总税额不只是3个点应该还有吧?
2018-07-22 10:31:09

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
是的
是这么做的
2021-02-01 15:39:45

不是的,他给了你15个点的费用就是6200/(1+15%)乘以12%
支付给他们这些就可以了
2019-08-06 18:00:08

您好,应该来说没有这说法的,除非您不和小规模纳税人公司合作
2019-06-20 12:51:44
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