给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
半夏微凉
于2017-09-27 10:23 发布 1744次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-09-27 10:28
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
报销售1000借:管理费用等1000贷:其他应收款--XX1000
等补时借:其他应收款--XX1000 贷:银行1000
2017-09-27 10:39:44
同学你好
按照实际的金额做借款合同
2022-02-23 11:14:08
计入营业外支出吧
2017-11-22 17:37:59
你好 借管理费用-办公费5000 贷银行存款 5000 先暂估做账 到时收到发票 没差异的话 没跨年可以把发票直接附凭证后面即可
2020-04-16 17:46:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
半夏微凉 追问
2017-09-27 10:30
田老师 解答
2017-09-27 10:35