送心意

职称

2018-07-24 23:21

你是想问哪块的业务处理,你们开出发票时确认收入,借应收帐款,贷主营业务收入,应交税费 应交增值税 销项税额。收到工程款时,借银行存款,贷应收账款。实际收到多少工程款就是多少,少的那20万还挂在账上。你收的管理费,支付给承包商的,只能挂往来款支付给他

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你是想问哪块的业务处理,你们开出发票时确认收入,借应收帐款,贷主营业务收入,应交税费 应交增值税 销项税额。收到工程款时,借银行存款,贷应收账款。实际收到多少工程款就是多少,少的那20万还挂在账上。你收的管理费,支付给承包商的,只能挂往来款支付给他
2018-07-24 23:21:16
你是想问哪块的业务处理,你们开出发票时确认收入,借应收帐款,贷主营业务收入,应交税费 应交增值税 销项税额。收到工程款时,借银行存款,贷应收账款。实际收到多少工程款就是多少,少的那20万还挂在账上。你收的管理费,支付给承包商的,只能挂往来款支付给他
2018-07-24 23:15:17
你好! 按规定需要到税务局代开发票做账的(做为成本)
2019-06-25 12:48:19
老师,那9万确认成本的话,我是要以工资表的形式是么 然后总合同是30万,包含管理费,那余下款项收到的话 我开票都是建筑服务-工程劳务款?还是管理费部分要扣除,开具别的内容?
2018-11-20 09:48:34
那1万开票了吗?开票的话就以10万来收取
2019-09-19 09:44:57
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