开给供应商的发票,开了10几万,现在供应商没款付了,供应商把发票抵扣了,这边可以作废冲红吗
提拉米苏
于2018-07-25 10:22 发布 670次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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如果是真实业务,不能的,开了票确认收入,收不到钱,坏账处理
2018-07-25 10:23:24
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你好,给你的是什么发票,怎么三张
2020-01-09 20:43:32
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你好,需要在系统申请开具负数发票,然后把审批表提供给销售方,由销售方开具负数发票
2018-12-13 16:06:10
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你好 你们认证了 红字信息表由你们来开
2019-05-09 15:42:51
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不需要你认证你这边就开红字信息表给销售方那边开红字发票
2019-07-16 13:03:13
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