送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-25 16:40

你好 
借;管理费用   贷;银行存款  应付账款 
应当按30000开具发票才是的

潇洒小姐 追问

2018-07-25 16:42

我们是事业单位,好像和你说的不太一样

邹老师 解答

2018-07-25 16:43

你好,那把借方改成事业支出就是了

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相关问题讨论
你好 借;管理费用 贷;银行存款 应付账款 应当按30000开具发票才是的
2018-07-25 16:40:59
你好,借固定资产一设备27000,应交税费一应交增值税(进项税额)4320,贷银行存款25000,预付账款2000
2018-12-05 17:57:24
您好 借:固定资产27000 贷0:预付账款 20000 银行存款 7000
2018-12-05 18:17:02
返还的2700可以计入营业外收入
2019-02-23 09:57:27
同学你好 这个可以付款的时候一块开
2021-10-18 13:27:17
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