送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-07-27 08:39

您好,这笔分录不正确,结转分录是,借:应交税费-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-07-27 08:59

老师,我还是不懂,我看公司会计,比如进项税额是10000,销项税额没有。当月分录是 借:应交税金/未交增值税 10000贷:应交税金/应交增值税/进项税额10000

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-07-27 09:00

那么现在这个月,我销项税额是10000,进项税额是0,应该怎么做分录

吴月柳 解答

2018-07-27 09:10

进项大于销项不需要做结转增值税分录,销项大于进项,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000  贷:应交税费 -未交增值税

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-07-27 09:15

那么如果上期留抵税额是20000,这个月销项税额是10000,进项税额是0,这样还需要做分录吗

吴月柳 解答

2018-07-27 09:18

不需要写分录,就是本月有实际需要交增值税才需要写结转分录

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相关问题讨论
您好,这笔分录不正确,结转分录是,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2018-07-27 08:39:32
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
是的,公司承担部分不在工资表体现,直接通过管理费用走,就是在付工资那一笔分录中借应付职工薪酬--工资,贷银行存款和其他应付款发工资明白,但是在发工资时贷方出现应付职工薪酬-社保和应交税金-个人所得税这个不能理解意思,因为这个是以前会计做的,我现在接手看不明白
2019-06-13 22:18:38
同学你好 这样看没有问题
2020-09-24 11:09:58
应该还有一个借主营业务成本贷工程施工
2020-04-21 15:56:06
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