- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!做到预付账款不做费用
2018-07-27 10:31:51
借:应收账款--XX20000贷:预付账款--电公司20000
2017-05-06 17:08:09
您好,这样可以,分录,
电话费
借;主营业务成本-电话费
贷:现金或者银行存款
工资
借:主营业务成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资奖金
2016-11-02 11:01:23
你好 实际业务是什么 这个实际是公司的电费还是什么 个人预缴是帮公司缴纳吗
2019-06-27 16:41:54
您好,后收取施工方电费时,使用付电费时的会计分录,金额是负数,来冲本月用电成本就行了。
2019-07-07 16:55:51
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