公司月初预交电费,月末按实际用电量入成本,其中每月电费中的一部分要收回某一单位的钱,入成本的时候,收回某单位的钱的会计分录要怎么写
旋转木马
于2017-05-06 08:55 发布 995次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借:应收账款--XX20000贷:预付账款--电公司20000
2017-05-06 17:08:09
您好,这样可以,分录,
电话费
借;主营业务成本-电话费
贷:现金或者银行存款
工资
借:主营业务成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资奖金
2016-11-02 11:01:23
电脑显示器多少钱?
2017-09-12 18:40:10
您好,后收取施工方电费时,使用付电费时的会计分录,金额是负数,来冲本月用电成本就行了。
2019-07-07 16:55:51
你好 实际电已用了没收到发票可以 借 管理费用等贷预付账款 暂估
2019-12-28 10:59:00
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