送心意

田老师

职称会计师

2017-05-06 17:08

借:应收账款--XX20000贷:预付账款--电公司20000

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借:应收账款--XX20000贷:预付账款--电公司20000
2017-05-06 17:08:09
您好,这样可以,分录, 电话费 借;主营业务成本-电话费 贷:现金或者银行存款 工资 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资奖金
2016-11-02 11:01:23
电脑显示器多少钱?
2017-09-12 18:40:10
您好,后收取施工方电费时,使用付电费时的会计分录,金额是负数,来冲本月用电成本就行了。
2019-07-07 16:55:51
你好 实际电已用了没收到发票可以 借 管理费用等贷预付账款 暂估
2019-12-28 10:59:00
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