残值为0,固定资产的原值是7000 。折旧年限3年,每月折旧是7000/3/12=194.44吗?分录就是 如果管理部门用的话就是 借管理费用 194.44 贷累计折旧194.44 但是6月份购买的 发票也是6月份开的 但是是7月份收到的, 就算是6月份增加 然后7月份计提吗
杨静
于2018-07-30 10:08 发布 733次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-30 10:09
你好,是这样计算折旧
可以按6月份购入,7月份做折旧
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计入固定资产处理。发票收到后就可以做固定资产了,未付的做应付账款处理
2017-09-08 10:05:03
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你好,是这样计算折旧
可以按6月份购入,7月份做折旧
2018-07-30 10:09:13
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不能的,计入预付账款吧
2018-06-12 11:17:37
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清理是固定资产处置转入的科目,累计折旧在贷方,冲的时候放借方
2017-01-18 13:21:57
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你之前抵扣过,那这个处置是按13%开发票,你这个不做固定资产,后续不做固定资产清理
2019-11-05 09:52:53
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