送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-08 10:05

计入固定资产处理。发票收到后就可以做固定资产了,未付的做应付账款处理

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相关问题讨论
计入固定资产处理。发票收到后就可以做固定资产了,未付的做应付账款处理
2017-09-08 10:05:03
你好,是这样计算折旧 可以按6月份购入,7月份做折旧
2018-07-30 10:09:13
不能的,计入预付账款吧
2018-06-12 11:17:37
清理是固定资产处置转入的科目,累计折旧在贷方,冲的时候放借方
2017-01-18 13:21:57
你之前抵扣过,那这个处置是按13%开发票,你这个不做固定资产,后续不做固定资产清理
2019-11-05 09:52:53
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