老师,我把收到的所有发票都做进科目:应交税费-应交增值税-待抵扣税额里面了。然后我再把认证的进项税从待抵扣税额中转出来。借:进项税 贷:待抵扣。那么问题来了,我有交增值税,申报表上有体现。但是我的财务报表中显示应交税费就为负数了。比如我财务报表中留抵税有10万,我本月交3万增值税。财务报表就直接显示留抵税-7万,但是申报表上就 是3万,请问我的待抵扣税额要做什么结转分录,才能和申报表相符
lynette
于2018-07-30 21:14 发布 666次浏览
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