老师你好,请问一下,如果我公司收取租金只是代收、代付,但是也要开发票给入驻商家,但是我们开了发票就确认了我们收入了,实际我们没有赚取商家一分钱,年底都是要交给别人的,这种我们该怎么做账呢?
会计学堂辅导老师
于2018-07-31 09:14 发布 273次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-07-31 09:15
你好!你们是物业公司吗?可以申请差额征税
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你好!你们是物业公司吗?可以申请差额征税
2018-07-31 09:15:49
您好!剩下的只能当预付账款先挂着了。
2016-06-11 14:14:21
具体的什么收入,租赁费按期确认收入,增值税要一次性缴纳
2019-02-18 13:13:41
你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以
2020-04-25 06:05:26
如果是统一入账的话,一般在二十几号为宜
2015-10-14 18:05:21
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