老师,我们有笔收入实际是34000人,但是对方进帐有52000,有18000的差价需返回给对方销售人员,这种是不是只有一种做法,返点的部分做成往来,然后用现金支付呢?有没有其他更好的处理方法呀
琴琴
于2018-07-31 10:04 发布 554次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-07-31 10:11
应该按照52000元确认收入,返点的部分计入销售费用科目。
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应该按照52000元确认收入,返点的部分计入销售费用科目。
2018-07-31 10:11:46
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您好,如果这个差额是给业务员的,就是对的。
2018-08-26 17:20:26
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会员充值时算预收账款,消费时才能算收入
2016-12-11 14:21:43
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你好,实际差了多少,是什么钱。
2019-06-21 08:55:48
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你好,你们的现金流水账和实物相等吗?
2019-08-06 18:12:06
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