- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-02 09:38
借:管理费用--产权费,贷:现金
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借:管理费用--产权费,贷:现金
2018-08-02 09:38:23
你好 你们缴纳的时候怎么做分录 挂的其他应收款 就冲其他应收款
2019-08-02 11:02:25
同学这个正常当工资发放就好了同学
2019-09-19 16:43:10
你好,同学。
借 其他应收款
贷 以前年度损益调整
借 银行存款
贷 其他应收款
2019-11-10 15:41:10
嗯是的 需要做工资表来体现的 不然你们社保基数不好确定 社保是要看你们上年平均工资来的 不然这样有点不合理的
2019-07-03 13:44:12
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会计学堂程祥老师 追问
2018-08-02 09:46
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2018-08-02 09:58