老师 我们公司进货的时候 先付了人家合同金额81822的30% 做的分录是借:应付账款24546.6 贷:银行存款 现在发票到了 给厂家付剩下的57275.4 我该怎么做分录呀
与时俱乐
于2015-11-24 16:22 发布 768次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,
借库存商品
贷应付账款
2020-05-12 21:21:36
上述分录处理正确,发票来了冲销应付账款,可以按月分摊租租赁费
2017-08-30 11:21:07
你好,借原材料 贷应付账款暂估款1000
2021-04-15 08:06:10
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款 57275.4 应付账款24546.6
2015-11-24 16:23:51
借费用/库存商品贷应付
2019-08-05 17:45:40
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