缴纳社保费 凭证怎么做 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3好计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
个体给我们开发票是公司名称开的 但是打款打给 问
可以的,没问题的哈 答
销售美团代金卷的佣金和返点,应该怎么做分录呀 问
您好, 这个计入到销售费用里面 答
老师,印花税申报,里面应税凭证数量指的是这次申报 问
你好,同样的合同只有一份就可以了,写一份就行。 答
老师,请问会计平台工作经历信息采集年限影响报考 问
您好,影响的,按实际来写 答
我预付50货款做借应付账款,贷银行存款,待发票送回怎么怎么做分录
答: 你好, 借库存商品 贷应付账款
服装加工销售企业租赁净水器设备,年租金7300.先付款,发票后开,那付款做分录借应付账款贷银行存款可以吗?
答: 上述分录处理正确,发票来了冲销应付账款,可以按月分摊租租赁费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我们公司进货的时候 先付了人家合同金额81822的30% 做的分录是借:应付账款24546.6 贷:银行存款 现在发票到了 给厂家付剩下的57275.4 我该怎么做分录呀
答: 借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款 57275.4 应付账款24546.6