购买的空调,进行了退货,要做进项税额转出,首先冲销原始凭证,然后做个进项税额转出,具体分录:借办公费,贷进项税额转出,这样做对吗?不对的话分录
大风起兮
于2018-08-03 15:33 发布 787次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
如果你空调作为固定资产入账的话,借:应付账款 贷:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2018-08-03 15:34:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 进项税转出的话 到时你到时 月末结转到未交增值税去 ; 借库存商品贷进项税转出处理 ;然后月末去结转
2022-04-02 14:06:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你的分录反了,转到福利费里边
2019-04-10 16:06:36
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借原材料-74965,贷应付账款-86959.98,进项税额转出 11994.48
2020-05-22 14:00:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,转出
借:库存商品
贷:应交税金-增值税(进项税额转出)
2019-06-14 08:45:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息