送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-26 08:46

进项税转出,应该是借:管理费用—福利费  贷:应交税费—增值税—进项税额转出,因为进项税不能抵扣,所以要增加食品购入的成本

词不达意。 追问

2018-09-26 08:49

那就是认证的时候还是 
借 管理费用 
     应交税费 增值税进项税额 
然后转出的时候按照老师您说的这个做  
那是否需要结转

辜老师 解答

2018-09-26 08:51

进项税额转出在你当期有销项税、进项税的时候,跟销项税、进项税一起结转到转出未交增值税

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进项税转出,应该是借:管理费用—福利费 贷:应交税费—增值税—进项税额转出,因为进项税不能抵扣,所以要增加食品购入的成本
2018-09-26 08:46:20
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-06-08 10:01:48
你好,转出的分录不对 正确的转出分录是 借;管理费用400,贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出400
2020-04-02 19:59:10
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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