劳务公司,前任会计有笔业务是先开具劳务发票后收劳务费,开票时是做的 (借:应收账款-劳务费 贷:工程结算 贷:应交税费-增值税-销项) 收到劳务费时做的(借:预收账款-劳务费 贷:应收账款:劳务费 ) 然后月末结转工程结算(借:工程结算 贷:主营业务收入) 这样做合理吗
既来之,则安之
于2018-08-03 17:03 发布 938次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
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可以的,可以这样做
2018-11-07 14:36:07
收到,劳务费时
借:银行存款
贷:
2018-08-03 19:09:30
对,是主营业务收入。。。
2018-12-07 16:11:03
鸟有销项税需要做
2018-05-07 12:00:25
你好,收入分录是正确的
计提成本是这样做分录,借;劳务成本,贷;应付职工薪酬
结转,借;主营业务成本,贷;劳务成本
2019-10-13 17:14:31
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